Auditoría especial al proceso de contratación, ejecución y recepción al proyecto UPRE U.E. Isaac Porto Carrero Challlavito en el gobierno autónomo municipal de toledo gestiones 2018-2019
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro, Bolivia : 2020Descripción: 90 hojas : ilustraciones ; 28 centímetros . CD, AnexosTema(s):Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Tesis de Grado - UTO | Economía | TE4206/B337 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ECOT004206 |
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Tesis de Grado (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Contaduría Pública 2020
Capítulo I. Descripción de la entidad, Capítulo II. Diseño de arte, Capítulo III. Diseño metodológico, Capítulo IV. Marco práctico, Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones
El presente trabajo está enfocado a determinar el grado de cumplimiento de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras normas relacionadas al proceso d contratación, ejecución y recepción.
Para ello inicialmente se realizó la evaluación del Control Interno como resultado de la misma se elaboran las planillas de respuestas positivas y las planillas de deficiencias en la etapa de planificación se elaboró el Memorándum de Planificación de Auditoría-MPA, donde se incluyen objetivos, objeto, alcance de la auditoría y metodología de la investigación. Posteriormente se realizó la ejecución, en esta etapa se verifico el cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes, para el logro de los objetivos del examen, se realizó pruebas el cumplimiento y pruebas sustantivas mediante la revisión y verificación de la documentación relacionada al proceso de contratación, ejecución y recepción al proyecto UPRE U.E. Isaac Porto Carrero Challavito con el propósito de obtener evidencia suficiente y competente para respaldar los resultados obtenidos.
Finalmente se realizó la comunicación de resultados una vez concluido el trabajo de campo, mediante la elaboración del informe de Auditoría Especial, dirigida a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, el cual contiene conclusiones y recomendaciones sobre deficiencias encontradas para que se tome medidas correctivas para fortalecer estas deficiencias en cuanto al proceso de contratación, ejecución y recepción.
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